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2019.04.24
公告本公司取得會計師2018年特定範圍之內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/03/26~108/04/17
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理,委託非簽證會計師
執行特定範圍之內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準
則」之內部控制有效性判斷項目判斷,尚志半導體股份有限公司特定範圍內與外部財務
報導及保障資產安全有關之內部控制制度,於民國一○七年十二月三十一日之設計及執
行,在所有重大方面可維持有效性。尚志半導體股份有限公司於民國一○八年三月二十
日所出具謂經評估認為其上述特定範圍內與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控
制制度係有效設計及執行之聲明書,在所有重大方面則屬允當。